アルテック、今期売上を一転1%減収に下方修正
9972アルテック【連結】
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アルテック <9972> [東証S] が10月30日大引け後(16:30)に業績修正を発表。25年11月期の連結売上高を従来予想の200億円→180億円(前期は182億円)に10.0%下方修正し、一転して1.3%減収見通しとなった。
会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結売上高も従来予想の118億円→98.7億円(前年同期は89.9億円)に16.8%減額し、増収率が32.0%増→9.8%増に縮小する計算になる。
株探ニュース
会社側からの【修正の理由】
1. 事業構造改革の実施に関して・実施理由 当社グループは、社会および環境課題解決に貢献するビジネスの一環...
会社側からの【修正の理由】
1. 事業構造改革の実施に関して・実施理由 当社グループは、社会および環境課題解決に貢献するビジネスの一環として、中国におけるペットボトル等のプラスチック資源のリサイクルビジネスの事業化を推進してまいりました。その施策の一つとして、2023年3月に再生フレーク材の製造・販売事業(以下、再生フレーク事業)を営む六盤水普程環保科技有限公司(現社名:六盤水愛而泰可環保科技有限公司、所在地:中華人民共和国貴州省六盤水市)の出資持分の51.00%を取得し、連結子会社といたしました。 中国市場での早期シェア拡大を目指し、再生フレーク事業への先行投資を行ってまいりましたが、工場の本格稼働に時間を要するなどの課題に直面し、厳しい事業環境が継続したため、前連結会計年度においては、事業運営の効率化および安定化を目的に拠点網や人員の整理を含む収益改善に向けた事業構造の改革を実施いたしました。 しかしながら、米中貿易摩擦等の国際情勢の影響を受け、再生フレーク材市場の需要が低迷し、事業の採算性は極めて厳しい状況が継続しております。 このような状況を踏まえ、当社グループの来期以降の業績改善、これ以上のキャッシュ流出の抑制、および経営資源の最適配分を進めるため、抜本的な事業ポートフォリオの見直しが必要と判断いたしました。このため、プリフォーム事業において、再生フレーク事業からの撤退を視野に含めた抜本的な構造改革を実施することといたしました。・特別損失の計上見込みについて 本決議に伴い、当連結会計年度において事業構造改善費用を特別損失として計上する見込みであります。なお、当該特別損失の計上額につきましては現在算定中であり、確定次第速やかにお知らせいたします。2. 業績予想の修正理由 売上高につきましては、商社事業において一部の案件の売上高の計上時期が翌連結会計年度へずれ込む見込みであるほか、プリフォーム事業において飲料用プリフォームの販売数量が当初計画を下回る見込みであることから、前回予想を下回る見込みであります。 営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益および1株当たり当期純利益につきましては、「1. 事業構造改革の実施に関して」に記載の事業構造改革の実施による影響額を算定中であるほか、現時点では当社グループを取り巻く環境に不確定な要素が多いことから、前回予想を一旦取下げ「未定」とさせていただきます。今後、合理的な業績予想の算定が可能となった時点で速やかに公表いたします。 なお、個別業績予想数値につきましては、前回予想を据え置くことといたします。 また、次期中期経営計画に関しては、現在策定中であり、2026年1月中に公表予定であります。ここ数年の事業運営で非効率な状態となっている経営資源配分の最適化、厳しい事業環境が当面は継続するとの認識のもとでの蓋然性の高い打ち手の実行、前倒しでの課題解決に取り組むことにより、収益力を高め、安定的な収益基盤を強固なものにしてまいります。 本開示により、株主・投資家の皆様をはじめとした関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、企業価値向上のため、今後も一層邁進してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。【将来に関する記述等についてのご注意】 上記記載の業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいているため、実際の業績等は様々な要因により予想数値と異なる場合があり、これらの予想の達成や将来の業績を保証するものではありません。
業績予想の修正
今下期【修正】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 25.06-11 | 11,879 | 399 | 333 | 98 | 7.1 | 7 | 2025-07-04 |
連結 |
| 新 25.06-11 | 9,879 | ー | ー | ー | - | 7 | 2025-10-30 |
連結 |
| 修正率 | -16.8 | - | - | - | - | % |
今期【修正】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 2025.11 | 20,000 | 300 | 200 | 150 | 10.9 | 7 | 2025-01-14 |
連結 |
| 新 2025.11 | 18,000 | ー | ー | ー | - | 7 | 2025-10-30 |
連結 |
| 修正率 | -10.0 | - | - | - | - | % |
今期の業績予想
下期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06-11 | 8,998 | -139 | -252 | -27 | -2.0 | 7 | 2025-01-14 |
連結 |
| 予 25.06-11 | 9,879 | ー | ー | ー | - | 7 | 2025-10-30 |
連結 |
| 前年同期比 | +9.8 | - | - | - | - | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.11 | 17,832 | -275 | -963 | -1,026 | -74.6 | 7 | 2024-01-15 |
連結 |
| 2024.11 | 18,233 | -148 | -253 | -98 | -7.2 | 7 | 2025-01-14 |
連結 |
| 予 2025.11 | 18,000 | ー | ー | ー | - | 7 | 2025-10-30 |
連結 |
| 前期比 | -1.3 | - | - | - | - | % |
- ・「予」:予想業績、「旧」:修正前の予想業績、「新」:修正後の予想業績、「実」:実績業績、「変」:決算期変更
- ・ 会計基準および日本会計基準における[連結/非連結]決算区分は右端項目に表記しています。 「連結」:日本会計基準[連結決算]、「単独」:日本会計基準[非連結決算(単独決算)]、「米国」:米国会計基準、「IFRS」:国際会計基準
- ・[連結/非連結]決算区分の変更があった場合は、連続的に業績推移を追えるように、連結と非連結を混在して表示しています。
- ・前期比および前年同期比は、会計基準や決算期間が異なる場合は比較できないため、「−」で表記しています。
- ・米国会計基準と国際会計基準では、「経常益」欄の数値は「税引き前利益」を表記しています。
- ・前期比および前年同期比は、会計基準や決算期間が異なる場合は比較できないため、「-」で表記します。同一の会計基準内で規則変更が行われた場合については、変更は考慮せずに比較を行っています。
- ・予想1株利益、予想1株配当は期中に実施された株式分割など新株発行を反映した現在の発行済み株式数で算出しています。そのため、会社発表の数値と違う場合があります。
- ・業績予想がレンジで開示された場合は中央値を表記しています。
「決算速報」「個別銘柄の決算ページ」で配信する最新の業績情報は、東京証券取引所が提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)において、 上場企業が公表する決算短信と同時に配信されたその企業自身の作成によるXBRL(企業の財務情報を電子開示するための世界標準言語)に基づいたデータをそのまま使用しています。 また、業績予想がレンジで開示された場合はレンジの中央値を予想値として採用しています。なお、この配信されたデータには、新興企業を中心に誤ったデータが配信される場合が希にあります。 投資判断の参考にされる場合は、より正確な決算短信のPDFファイルを併せてご確認くださいますようお願いします。